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企业内部控制评价与审计

企业内部控制与风险管理实战|风险专家|经验总结|实务指南

本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介...

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内控总监工作笔记:企业内部控制工作法及案例解析|AI电子书

【内容简介】本书作者拥有十多年的内控工作实践,先后供职于制造业、咨询服务业等多个行业。本书从内控的定义出发,详细介绍了内控的角色定位、工作内容、执行人、工具箱、常见问题和解决方案、内控部门与其他部门的关系,以及关于内控的误读等内容。书中...

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风险管理与内部控制

日更5集,不定期爆更!订阅可以收到更新提醒哦~ 【内容简介】 本书以“风险管理为主线、内部控制为辅线”,突出风险及其管理的重要性,力求在深入贯彻风险管理的同时,增强企业内部控制体系的风险应对能力并完善其操作规范,提高企业在激烈的市场竞争...

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注册内部审计师CIA科目一内部审计要素

大家好,我也不知道最新版的是哪些

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内部控制实战精讲

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企业内部管理与风险控制实战|AI电子书

【内容简介】企业内部风险无时不有、无处不在,是企业生存发展的一大危害。企业应正确地识别、分析、评估和控制风险,并针对不同性质的风险实施不同的应对策略。 《企业内部管理与风险控制实战》分为16章,从多个方面出发,针对企业内部控制、风险管理给出...

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国际注册内部审计师CIA考试内部审计要素科目一

按新大纲编排,字数

301.1万
公司治理与内部控制(第2版)

日更5集,不定期爆更!订阅可以收到更新提醒哦~ 【内容简介】 本书共11章,内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督...

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中国内部审计准则

281.7万
公司治理与内部控制学习指导书

日更5集,不定期爆更!订阅可以收到更新提醒哦~ 【内容简介】 本书是《公司治理与内部控制》(第2版)的配套学习指导书。全书分为三篇,第一篇课程学习指导,与主教材的各章一一对应,每章包括学习目的和要求、内容概要、同步练习等模块;第二篇是课程...

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周耀龙谈风控:风险管理内部控制

周耀龙,中国管理科学研究院企业管理创新研究所学术委员,巨财商学院院长,上海峰控管理咨询公司董事长,中国风控网创始人,注册企业风险管理师(CERM)授课专家,资深中国注册会计师,中国注册税务师,加拿大魁北克大学工商管理硕士,多家企业战略顾问。

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风险管理及内部控制体系建设

【中宏凯创集团】风险管理及内部控制体系建 http://t.cn/A6CrOGW4 (使用@美篇 App创作) 风险管理及内部控制体系建设#段旭初读书# 中宏凯创领导参加工信局组织的财务管理能力提升培训2023年3月24日中宏凯创创始人段旭初和财务总监罗敏参加学习附长沙市工...

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内部审计基础(第五版)

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国际内部审计专业实务框架

本书阐述了专业实务框架的内容及其对全球内部审计职业的重要性,为全球范围内的内部审计人员及有关各方提供了统一、权威的内部审计专业标准体系。是作为内部审计人员学习和掌握最新国际内部审计专业实务标准与方法的工具书,也是国际注册内部审计师(CIA)考试的最佳辅导资料,还可以作为社会各界人士了解和认识内部审计职业的规范读物。

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注册会计师考试-内部审计

   加群:337177294;免费领取2017最新版注会审计职称考证学习实操资料。    有很多学生学习注会审计时心里没底,也很迷惑:现在怎么学能过呀?学了这个,忘了那个,有什么好的记忆方法?时间短?现在开始做题还是继续听课?……为了帮助考生们快速解...

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中国内部审计准则(修订本)

包括第一层次的基本准则、职业道德规范,共2个,编码1000;具体准则是准则体系的第二层次,作业类共9个,编码2100;业务类共4个,编码2200;管理类共7个,编码2300;实务指南作为准则体系的第三层次(略)。

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国际注册内部审计师CIA科目二

自己听,请不要传播

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国际注册内部审计师CIA科目三

不多说,还差几个字

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手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点

日更5集,不定期爆更!订阅可以收到更新提醒哦~ 【内容简介】 自2002年萨班斯法案颁布以来,上市公司、国有企业或其他大型企业已经建立了较为成熟的内部控制体系。但是目前大部分解读或指引均是以大型企业为背景,广大的中小企业很难借鉴实行。在实际...

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运营力:企业内部运营与资本增值

无论采用什么技术与模式,不能深刻理解,全盘掌握,企业内部运营与资本增值的规律,所谓的新思维、新技术运用,最终只能流于形式,甚至成为一场闹剧。眼见目睹不少令人啼笑皆非的管理行为,丢西瓜捡芝麻的低级错误。为什么这么简单的道理,企业的管理者就...

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审计底稿实务培之内控及控制测试

韩志娟老师: 中天运会计师事务所权益合伙人,总所技术支持中心主任,毕业于中南财经政法大学会计学专业。 连续两届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家委员、中国银行间市场交易商协会注册专家、北京注册会计师协会惩戒委员会委员等。在中国农业大学经济管理学院主讲《高级财务会计》、《财务管理》等专业课及专业基础课程。 今天韩老师为大家带来了审计底稿实务培训之了解内控及控制测试的精彩分享! 本帐号是由北京知行乐享教育科技有限公司创建,时时播报最新行业资讯,分享最专业,最实用,最有趣的乐享趣闻。即刻关注,现在开始! 北京知行乐享教育科技有限公司出品 更多精彩内容尽在知行乐享公众号!

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企业如何进行内部融资

资金不足是中小微企业生产经营面临的最大问题,在受到上下游企业制约以及缺乏外部环境支持的情况下,内部融资成为了企业的首要选择。本课程将分享留存盈余、资产管理、票据贴现、资产典当、商业信用、供应链金融、补偿贸易、应收账款8种内部融资方式,剖析...

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小微企业如何管理内部团队

张爱志,跨考教育集团董事长兼CEO,《求学•考研》顾问,北航硕士。考研及职业规划专家、复试辅导专家;2009-2011年先后荣获“中国教育十大领军人物”“中国十大杰出教育家”等荣誉称号。从借6000元起家成长为上亿规模的企业,引领整个考研、职业培训行业,被誉为“80后创业的传奇”。如何选最适合自己的创业项目?怎样把握宣传的时间节点?创业者怎么组建自己的团队?创业早期应选择什么样的激励机制?谁先掌握谁就睡下一个成功着

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小微企业如何管理内部团队

如何选最适合自己的创业项目?怎样把握宣传的时间节点?创业者怎么组建自己的团队?创业早期应选择什么样的激励机制?新的一轮网络财富波已经到来!您注意到了吗?很多宝妈,上班族 ,大学生,微商,传统生意老板等,通过互联网,一部手机运作短短一两个月就收入过万了,有些甚至更多,简单,方便,无风险,欢迎微信:15161238124   验证:咨询创业  机会从把握开始,把握从现在开始! 期待与您小相识!前100名赠送:价值19800.00元新人心法营销学习礼包!

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