企业内部审计实务

国际内部审计专业实务框架

企业内部控制审计指引

注册内部审计师CIA科目一内部审计要素

审计实务

国际注册内部审计师CIA考试内部审计要素科目一

企业内部控制常见问题与审计


关于作者:8家知名企业审计部长首次联手,分享一手工作经验。其中,谭丽丽,财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长,为通晓财务、管理、工...

内部审计思维和方法

邹吉丰老师: 拥有注册会计师、 税务师资质。执业16年。作为项目现场负责人参与中国电力建设集团有限公司年度决算审计;中国电子科技集团公司年度决算审计;贵州电网公司年度报表审计;中国有色矿业集团有限公司年报审计等项目。 今天邹老师为大家带来了中央大型企业(上市公司)审计实务操作之一课程的精彩分享! 本帐号是由北京知行乐享教育科技有限公司创建,时时播报最新行业资讯,分享最专业,最实用,最有趣的乐享趣闻。即刻关注,现在开始! 北京知行乐享教育科技有限公司出品 更多精彩内容尽在知行乐享公众号!

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每天读一点书,保持向上的心态和姿态

韩志娟老师: 中天运会计师事务所权益合伙人,总所技术支持中心主任,毕业于中南财经政法大学会计学专业。 连续两届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家委员、中国银行间市场交易商协会注册专家、北京注册会计师协会惩戒委员会委员等。在中国农业大学经济管理学院主讲《高级财务会计》、《财务管理》等专业课及专业基础课程。 今天韩老师为大家带来了审计底稿实务培训之制定审计计划的精彩分享! 本帐号是由北京知行乐享教育科技有限公司创建,时时播报最新行业资讯,分享最专业,最实用,最有趣的乐享趣闻。即刻关注,现在开始! 北京知行乐享教育科技有限公司出品 更多精彩内容尽在知行乐享公众号!



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老师简介:【超清网课+讲义领取加薇信guoer5393】注册会计师、注册税务师(现税务师)、国际注册内审师。曾经在国内多家事务所任职,有较强的审计实践经验,并编写过会计职业资格考试辅导教材。长期从事注册会计师审计等相关课程的教学工作,教学经验丰富...


自己听,请不要传播

不多说,还差几个字

日更5集,不定期爆更!订阅可以收到更新提醒哦~ 【内容简介】 本书立足于现代风险导向审计模式,以财务报表审计为主线,系统阐述了审计基本理论知识、基本审计程序与实务操作方法。全书内容分为审计理论和审计实务两大部分,审计理论部分讲述审计的基...

本课程主要针对刚入职会计师事务所、企业内审部门、投行从业新人编制的一套审计实务课程,帮助新人迅速掌握实务入门技能,从而更好地完成工作,其中银行信贷部门等相关从业人员需要看懂财务报表的,学习该课程也是有意义的。

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【内容简介】《财务审计实务指南》由具有二十余年多行业审计实践的专家倾情打造。本书分为五大部分,共19章内容。书中在介绍了财务审计的一些基本概念后,详细介绍了风险评估、舞弊的审计应对、主要业务循环审计,以及审计报告及管理建议。作者以深入浅出...

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企业内部控制规范

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汪凯老师: 注册会计师、毕业于吉林大学。 审计经验丰富,曾参与吉林森工、通钢集团等上市公司和大型国企审计项目,曾负责数十家新三板公司挂牌审计工作。 今天汪老师为大家带来了审计实务之投资与筹资循环对应科目的精彩分享! 本帐号是由北京知行乐享教育科技有限公司创建,时时播报最新行业资讯,分享最专业,最实用,最有趣的乐享趣闻。即刻关注,现在开始! 北京知行乐享教育科技有限公司出品 更多精彩内容尽在知行乐享公众号!