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03 两大重要审计程序:函证和存货监盘
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2023 CPA综合审计(自用)
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07 审计其他内容
44
30:02
06 完成审计工作
48
36:41
05 特殊事项:03 利用他人工作、审计沟通、集团财务报表
41
23:45
05 对特殊事项的考虑:02 其他特殊项目的审计
57
32:01
05 对特殊事项的考虑:01 财务报表审计中与舞弊相关的责任
71
35:25
04 四大循环审计:02 采购付款、生产存货、货币资金
92
26:50
04 四大循环审计:01 销售与收款循环的审计
70
26:38
03 两大重要审计程序:函证和存货监盘
88
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02 审计测试流程
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01 审计基本原理
89
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柠檬茶811
平平无奇的背书小机器罢了
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