内部审计工作法

内部审计工作法

Vvl笑
257014
关于作者:

8家知名企业审计部长首次联手,分享一手工作经验。其中,谭丽丽,财政部内部控制标准委员会咨询专家、中国内部审计协会准则委员会专家、中国企业反舞弊联盟特邀专家。曾历任武钢审计部长、计划财务部部长、工程预算处处长,为通晓财务、管理、工程技术、审计等多专业的复合型人才;罗志国,中国注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、国际注册内部控制评估(CCSA)、美国注册舞弊审查师(CFE)、国家财务总监资格认(OSTA)。

内容简介:

本书毫无保留地介绍了开展内部审计工作必须具备的理念、视野和工作技能,详细介绍了营造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重要事项,为企业创造价值提供丰富的途径和方法。书中畅谈审计思维和方法,内含43套审计方案,100多项实用技能,并提供有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),是从事企业管理、财务、法务、纪委、监察、监事等工作人员的必读书。
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