内部审计概论
注册内部审计师CIA科目一内部审计要素
国际注册内部审计师CIA考试内部审计要素科目一
中国内部审计准则
CIA-内部审计基础(已过)
国际内部审计专业实务框架
注册会计师考试-内部审计
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【内容简介】本书语言轻松兼具趣味性,有助于公司管理者确立加强公司内部审计,重视内部控制和风险管理的企业管理理念,通过设置最优的审计部门、运用先进的审计方法,增强公司的整体实力。本书既适合企业财会人员、审计人员和企业管理者阅读,也适合作为...
当前,我国市场大环境的变化日趋复杂,发展机遇与风险并存,企业要想抵御和防范可能发生的风险事件,就必须明确内部审计与内部控制之间存在的关系,使内部审计贯穿于内部控制之中,从而为企业的发展与进步提供可靠的保障。据统计,今年上半年深主板和创业...
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《中华人民共和国审计法》是为了加强国家的审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,根据宪法,制定的法律。1994年8月31日第八届全国人民代表大会常务委员会第九次会议通过。根据2006年2月28日...
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审计学是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。审计学是在审计实践的基础上产生的,经过实践检验和证明了的,是客观事物本质及其规律的正确反映。审计理论必须用来指导审计实践,否则就成为脱离实际的理论。
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审计准则
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韩志娟老师: 中天运会计师事务所权益合伙人,总所技术支持中心主任,毕业于中南财经政法大学会计学专业。 连续两届财政部企业内部控制标准委员会咨询专家委员、中国银行间市场交易商协会注册专家、北京注册会计师协会惩戒委员会委员等。在中国农业大学经济管理学院主讲《高级财务会计》、《财务管理》等专业课及专业基础课程。 今天韩老师为大家带来了审计底稿实务培训之制定审计计划的精彩分享! 本帐号是由北京知行乐享教育科技有限公司创建,时时播报最新行业资讯,分享最专业,最实用,最有趣的乐享趣闻。即刻关注,现在开始! 北京知行乐享教育科技有限公司出品 更多精彩内容尽在知行乐享公众号!